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老師您好!麻煩問一下購入固定資產(chǎn),沒有給對方付款,也沒開發(fā)票,是是不是,借固定資產(chǎn)暫估,貸其他應(yīng)付款暫估

2022-09-29 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-29 08:38

你好,購入固定資產(chǎn),沒有給對方付款,也沒開發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),???貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶6182 追問 2022-09-29 08:40

其他應(yīng)付款可以嗎?養(yǎng)老院,應(yīng)付賬款走的入院老人的醫(yī)療保證金

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:40

你好,不可以,這個是暫估入賬,貸方需要通過? ?應(yīng)付賬款-暫估 科目核算

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快賬用戶6182 追問 2022-09-29 08:41

以前走過幾筆其他應(yīng)付款,怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:42

你好,那就需要這樣調(diào)整 借:其他應(yīng)付款,???貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶6182 追問 2022-09-29 08:43

還是3月份走的其他應(yīng)付,現(xiàn)在調(diào)整也可以是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:43

你好,是的,是可以的

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你好,購入固定資產(chǎn),沒有給對方付款,也沒開發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2022-09-29
就是你暫估的時候還有未支付的工程款,并且只有這部分還沒有發(fā)票是吧
2024-03-28
同學你好,這樣做不能算錯,但是最好收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅, 貸: 應(yīng)付賬款。
2024-05-26
借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),然后再走發(fā)票的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。
2022-09-27
同學,你好,發(fā)票時把之前的暫估款紅沖,在做筆正確入賬
2021-06-12
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