2021年報(bào)關(guān)單應(yīng)該在今年4月底之前進(jìn)行申請退稅,現(xiàn)在還能退嗎?
請問老師,我們單位是外貿(mào)企業(yè),剛申報(bào)了出口退稅,增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅的需要在哪里填東西嗎?
外貿(mào)出口退稅增值稅認(rèn)證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認(rèn)證哈? 為什么數(shù)據(jù)自檢之后出現(xiàn)申請發(fā)票無電子信息呢 在電子稅務(wù)局我是辦稅辦出口退稅在線申報(bào)為什么不需要填匯率呢
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫,請問是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
請問老師,我在報(bào)出口退稅,出口日期是2021年9月,系統(tǒng)提示我需要填出口收匯情況明細(xì)表,如下圖,請問我要根據(jù)什么樣的資料來填這個表呢?是銀行收款回單嗎?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱?bào)關(guān)單這期才申報(bào),現(xiàn)在就需要我們報(bào)收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報(bào)關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報(bào)的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報(bào)關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒有退。
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費(fèi)500元可以嗎?會不會太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
申請退稅一般是申報(bào)完增值稅以后就可以申請退稅了,外貿(mào)企業(yè)的話申請退增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,生產(chǎn)企業(yè)在電子稅務(wù)局申報(bào)即可,外貿(mào)企業(yè)是在外貿(mào)出口退稅客戶端申報(bào)