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甲公司是一家商業(yè)企業(yè),丙公司是一家生產(chǎn)企業(yè),丙公司是甲公司的常年貨物供應(yīng)商、甲公司和 業(yè)務(wù)進丙公司均為增值稅一般納稅人。本年10月 甲公司共向丙公司購貨226000,取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200000元增值稅稅領(lǐng)26000元, 貨款未付,甲公司本年10月對取得的增以賬面值稅專用發(fā)票進行了認證。本年11月,甲公司已經(jīng)全部以購進價格對外銷售該批貨物,當(dāng)月甲公司按貨對方直物合增值稅銷售額的10%與丙公司結(jié)算返利,丙公司開具紅字值稅專用發(fā)票,甲公司收到22 600元的賬并于現(xiàn)金返利。要求: (1)對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(2)對丙公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理

2022-09-25 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-25 14:16

1借原材料200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額26000 貸銀行存款226000

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齊紅老師 解答 2022-09-25 14:16

借主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600 貸銀行存款22600

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快賬用戶2536 追問 2022-09-25 14:32

十一月的時候甲公司將貨物以購進價格賣出沒做分錄

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快賬用戶2536 追問 2022-09-25 14:33

返利怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-25 14:40

借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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