借原材料100 應交稅費應交增值稅進項稅額9 貸應付賬款109
做第五題的實務題,內容是做資料一和資料二的分錄,資料二劃掉的題不用謝
老師,這道題, 資料(2)至資料(5)的分錄 ,怎么做呢?
老師資料二,21年的會計分錄怎么做?這道題怎么理解呢?
老師這一題怎么做會計分錄
老師,幫我一下這些題的分錄怎么做
老師,工商年報納稅總額按什么取數(shù),電子稅務局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國補,空調,現(xiàn)在只是可以個人去買,公司買又沒有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒有什么辦法
就是2024匯算清繳調了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師我們是銷售當2月份提交了紅字信息表購買方確認后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時候我們變更了公司名稱稅號沒有變 那購買方現(xiàn)在還能從他們的稅務平臺下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請問律師事務所年度結余、上年度支出額、累計結余取財務報表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師,這種做什么費用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個體戶在申報工商年報時,有一個從業(yè)人數(shù),個體戶稅種只有經營所得,沒有申報工資薪金所得。那么這里寫經營者一個人還是寫0?
老師不應該是庫存商品嗎?第(2)呢?
第二個前邊包括在后邊里嗎?
就是資料一的(1)(2)(3)
你提問的問題是第一個,我已經解答
我說的資料一分錄。我沒有說資料一分錄的第一題
借生產成本17000 管理費用8000 制造費用145000 貸累計折舊145000 銀行存款25000
借銀行存款163.5 貸主營業(yè)務收入150 應交稅費應交增值稅銷項稅13.5 借主營業(yè)務成本100 貸庫存商品100