你好,學(xué)員,這個(gè)具體咨詢(xún)什么問(wèn)題
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額為別為450萬(wàn)元和350萬(wàn)元,適用3%的征收率。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為700萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額為別為400萬(wàn)元和300萬(wàn)元,適用3%的征收率。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,會(huì).計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為16%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額分別為450萬(wàn)元和350萬(wàn)元,適用3%的征收率。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為16%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的15%若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)銷(xiāo)售額分別為450萬(wàn)元和350,適用3%的征收率。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃
某投資者2019年年初欲投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)全年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,使用增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額分別為450萬(wàn)元和350萬(wàn)元,適用3%的征收率。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車(chē),一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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