同學(xué),你好,汽車報廢的收入計入營業(yè)外收入哈,同時汽車報廢的收入也是要申報增值稅的
有一個月我利潤表的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表的應(yīng)稅貨物銷售額不一致,我自己查了,是因為這個月,公司名下的一輛汽車報廢,給專業(yè)的公司去處理,我公司開了發(fā)票,交了增值稅,請問這樣子有問題嗎?
有一個月我利潤表的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表的應(yīng)稅貨物銷售額不一致,我自己查了,是因為這個月,公司名下的一輛汽車報廢,給專業(yè)的公司去處理,我公司開了發(fā)票,交了增值稅,請問這樣子有問題嗎?
有一個月我利潤表的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表的應(yīng)稅貨物銷售額不一致,我自己查了,是因為這個月,公司名下的一輛汽車報廢,給專業(yè)的公司去處理,我公司開了發(fā)票,交了增值稅,請問這樣子有問題嗎?
有一個月我利潤表的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表的應(yīng)稅貨物銷售額不一致,我自己查了,是因為這個月,公司名下的一輛汽車報廢,給專業(yè)的公司去處理,我公司開了發(fā)票,交了增值稅,請問這樣子有問題嗎?
有一個月我利潤表的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表的應(yīng)稅貨物銷售額不一致,我自己查了,是因為這個月,公司名下的一輛汽車報廢,給專業(yè)的公司去處理,我公司開了發(fā)票,交了增值稅,請問這樣子有問題嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
對啊,你看我的題問,你再想想我問得是什么!
同學(xué),這種情況是沒問題的,到時候如果被問到為什么會有這個差異的時候,能解釋清楚原因就可以了
那涉及將來匯算清繳時候需要調(diào)整嗎?就是說需不需要調(diào)增調(diào)減之類的?
同學(xué),匯算清繳時也是不需要調(diào)增調(diào)減的,汽車報廢的收入你是入到營業(yè)外收入嗎?
不是通過固定資產(chǎn)清理嗎?凈收入或者凈損失就通過營業(yè)外來處理
同學(xué),你說的沒錯的,是先經(jīng)過固定資產(chǎn)清理,到最后清理的凈收入或凈支出就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
對的,最后我是通過營業(yè)外處理的。所以我做帳對沒問題了?將來也不需要匯算清繳的時候納稅調(diào)增或者調(diào)減了?
同學(xué),是的 ,你做賬沒問題,將來匯算清繳的時候也不需要納稅調(diào)整
這種情況會引起查賬嗎?
財務(wù)報表收入與增值稅報表收入不一致有可能會引起稅務(wù)局注意,但是能解釋的清楚就沒問題的啦,畢竟固定資產(chǎn)清理放到營業(yè)外收入,肯定會引起這樣子的差異,一般從報表中也可以推斷出來該差異是什么,被查的概率是很低的
好的,那我就明白了
好的,有不懂的可以隨時問哈