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老師 稅局要求留底轉(zhuǎn)出6萬 其中3萬需要補交增值稅會計分錄怎么寫 一般納稅人

2022-09-21 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-21 15:32

?你好 ; 你這個之前業(yè)務(wù) 怎么做分錄的;? 你這個發(fā)票不合規(guī)嗎? ?

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快賬用戶5315 追問 2022-09-21 15:33

之前是固定資產(chǎn) 進項 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:36

?你好;? ? ? 現(xiàn)在做; 借固定資產(chǎn)貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 你? ? 繳納:借應(yīng)交稅費- 未交增值稅貸銀行存款 ;? 你把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下即可??

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?你好 ; 你這個之前業(yè)務(wù) 怎么做分錄的;? 你這個發(fā)票不合規(guī)嗎? ?
2022-09-21
你好!轉(zhuǎn)回后留底可以繼續(xù)抵扣銷項稅的
2021-01-14
?你好;? ? ? ?收到留底進項稅退稅; 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
不需要做你這個抵扣做借銷項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個需要交稅做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,
2020-09-15
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅3 實際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅3 貸:銀行存款3
2022-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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