您好!也有的,消費稅不是以進口為標準的
在學習車輛購置稅,請問在國內(nèi)汽車店買的豪華小汽車,車輛購置稅的計稅依據(jù)還要包括消費稅?
車輛購置稅,如果是國內(nèi)的4s店鋪從國外進口汽車,這個環(huán)節(jié)繳納車輛購置稅嗎?還有如果是普通汽車,是不是進口環(huán)節(jié)沒有消費稅,如果是高檔豪華汽車就要還有個消費稅繳納?
資料“某汽車貿(mào)易公司2015年11月從國外進口小汽車50輛,海關(guān)核定的每輛小汽車關(guān)稅完稅價為28萬元,已知小汽車關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為25%。則該公司進口小汽車應(yīng)納消費稅稅額是多少萬元?
某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務(wù),計算該廠應(yīng)納的消費稅、增值稅。(1)將自產(chǎn)的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應(yīng)繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額),開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車一輛,支付買價400000元、相關(guān)費用30000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關(guān)稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。
2.某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務(wù),計算該廠應(yīng)納的消費稅、增值稅。(1)將自產(chǎn)的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應(yīng)繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額),開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車-輛,支付買價400000元、相關(guān)費用30000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關(guān)稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報了個稅的福利費,需要填進所得稅實發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時,計稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計稅依據(jù)呢?是按價稅合計額(含增值稅)為計稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費我是計入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機械使用費之后,就終止了這個項目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實了20萬,還是承擔無限責任嗎?
老師你好,一個公司打款我們公司,打款那個公司我們后面估計不會開票過去,或是要退款,科目走個“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險費中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險費1200元開具了發(fā)票,保險費入賬金額按照多少計算?分錄如何寫
有個疑問,勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報酬預(yù)扣的累進稅率表扣的么, 我們和個人簽了個人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報酬代扣代繳多少個稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領(lǐng)導,領(lǐng)導說20%,我說不是按勞務(wù)報酬有超額累進稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對方匯算清繳一起補繳,不是你繳就是他繳,回來操作個稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報酬累進稅率表自動生出來得個稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。