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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為17%,2017年12月1日,該企業(yè) “應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬 元,,“壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款”科目的貸方余額為20萬 元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.8日,,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品單價(jià)為 2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予己企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了 增值稅專用發(fā)票,至本月未款項(xiàng)尚未收到,該項(xiàng)銷售 符合收入確認(rèn)條件。 2.20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M產(chǎn)品10件,該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價(jià) 為2.5萬元 (不含增值稅),,成本為2萬元。 ,甲企業(yè)已 向丙企業(yè)開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為29.25萬元、期限為1個月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入科。 3.31日,年終清查財(cái)產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)2013年入賬的應(yīng)收賬款3萬元無法收回,確認(rèn)人為壞賬。 4.31日,對應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測試后,確定“壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款”科目貨方余額為33萬元。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,編制會計(jì)分錄。 (

2022-09-14 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 18:56

學(xué)員你好 1.8日,,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品單價(jià)為2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予己企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了增值稅專用發(fā)票,至本月未款項(xiàng)尚未收到,該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件。 借:應(yīng)收賬款 292.5 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42.5 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 ? ?貸:庫存商品 200 2.20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M產(chǎn)品10件,該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價(jià)為2.5萬元 (不含增值稅),,成本為2萬元。,甲企業(yè)已向丙企業(yè)開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為29.25萬元、期限為1個月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入科。 借:庫存商品 20 ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本 20 借:主營業(yè)務(wù)收入 25 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4.25 ? 貸:應(yīng)付票據(jù) 29.25 3.31日,年終清查財(cái)產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)2013年入賬的應(yīng)收賬款3萬元無法收回,確認(rèn)人為壞賬。 借:壞賬準(zhǔn)備 3 ? ?貸:應(yīng)收賬款? 3 4.31日,對應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測試后,確定“壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款”科目貨方余額為33萬元。 借:信用減值損失 16 ? 貸:壞賬準(zhǔn)備 16

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