你好,暫估管理費的時候,進項稅額是不需要暫估的?
老師 我暫估成本,是把進項稅額一起暫估了嘛?暫估含稅價?還是不含稅價???
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應(yīng)付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估
老師,沖暫估的時候做庫存單據(jù)的時候金額是暫估的金額還是購進的金額
老師,暫估管理費的時候,進項稅額不能暫估是吧
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務(wù)報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標準,那這個要咋么處理
怎么寫分錄跟摘要
你好,分錄是 借:管理費用?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 摘要:費用暫估
收到發(fā)票以后呢,怎么寫分錄
你好 收到發(fā)票以后 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:管理費用? 根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費用?,??貸:銀行存款等科目?
好的,老師結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄怎么寫
不同問題,請分別提問,謝謝配合。