通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)?
我公司為政府捐贈(zèng)120000元,是視同銷售嗎 需要繳納個(gè)人所得稅或者增值稅了等嗎
非公益性捐贈(zèng)支出如何計(jì)算增值稅那如果說你捐贈(zèng)的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄需要怎么處理
免費(fèi)捐贈(zèng)固定資產(chǎn)給別的公司,我公司需要開發(fā)票?繳納增值稅銷項(xiàng)稅額?
老師,通過省政府向?yàn)?zāi)區(qū)的捐贈(zèng)需要視同銷售繳納增值稅嗎?
老師,我們要公司要捐贈(zèng)一批燈給四川,需要視同銷售嘛?捐贈(zèng)需要開票嗎?需要繳納增值稅嘛?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
你好,需要視同銷售需要繳納增值稅
按利潤(rùn)的12%抵扣企業(yè)所得稅,超過的在三年以內(nèi)底褲。
那些情況是不用繳納增值稅?》
你好,疫情期間的這個(gè)政策已經(jīng)結(jié)束了,截止到去年三月底。
通過紅字十會(huì)捐贈(zèng),視同銷售,我按照無票收入來申報(bào)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我通過紅十字會(huì)捐贈(zèng),紅十字會(huì)給我開收據(jù)吧?我的收據(jù)入啥費(fèi)用?
你好 營(yíng)業(yè)外支出、捐贈(zèng)。
相當(dāng)于 我先視同銷售,繳納增值稅,然后收到收據(jù),做營(yíng)業(yè)外支出,,然后還可以按照全年利潤(rùn)的12%抵扣企業(yè)所得稅
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,還想再問下,我這個(gè)捐贈(zèng)抵扣所得稅是按照我捐出去的貨物價(jià)值的12%還是紅十字會(huì)給我開的收據(jù)的12%來抵?
你好 安妮的利潤(rùn)的12%。