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老師,我們單位現(xiàn)在的營養(yǎng)餐款,財(cái)政一直長時(shí)間未撥付,我想把每月的營養(yǎng)餐款計(jì)入帳中,計(jì)入帳中的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?財(cái)政撥款時(shí)怎么寫?撥款支付營養(yǎng)餐款時(shí)又怎么寫分錄?

2022-09-07 00:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 02:41

你好! 1.收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

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齊紅老師 解答 2022-09-07 02:43

2.支付 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出(行政單位記入:行政支出) 貸資金結(jié)存…貨幣資金

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快賬用戶7939 追問 2022-09-07 07:48

老師,你還是不明白我的意思,可能我也描述不清楚,假設(shè):財(cái)政未撥款之前我首先要反映出我的負(fù)債,然后我再借用學(xué)生的伙食費(fèi)支付每月的營養(yǎng)餐款,待財(cái)政撥后再撥付還給學(xué)生,這些過程要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 07:59

可以記入應(yīng)付賬款,即可

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:01

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 (備注:借用學(xué)生的伙食費(fèi)支付) 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出(行政單位記入:行政支出) 貸資金結(jié)存…貨幣資金

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:02

收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

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快賬用戶7939 追問 2022-09-07 14:00

我原來是這樣做,和你說的有類似之處,你覺得合適嗎?

我原來是這樣做,和你說的有類似之處,你覺得合適嗎?
我原來是這樣做,和你說的有類似之處,你覺得合適嗎?
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快賬用戶7939 追問 2022-09-07 14:01

先看第二張圖

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:21

可以的,你的理解很對

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你好! 1.收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2022-09-07
同學(xué)您好,正在解答
2022-12-30
你好,同學(xué)。 要的,支出 的處理是 借,X支出 貸,資金結(jié)存
2020-10-09
你好,第1個(gè)你沒有支付,也沒有收到這個(gè)撥款,不需要做。還有第一個(gè)分錄不平。
2024-12-02
你好,實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2021-09-15
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