你好;? 1. 是的; 不超過(guò)是? 不用繳納的; 低于800 是不繳納個(gè)稅的;? ? ?是的? ?;其他不限制; 超過(guò)了500開(kāi)票給你公司? ?
老師好,我們單位,基本每周都有勞務(wù)費(fèi),那么對(duì)于同一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),是每次超過(guò)800都減這個(gè)基數(shù)去報(bào),還是怎么報(bào),因?yàn)閳?bào)個(gè)稅是按月申報(bào)的,那么到時(shí)候按月累計(jì)又不對(duì),該怎么處理呢?
老師,好!我們是一般納稅人,但沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,有稅控盤,是否還是每個(gè)月都要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)啊。如果要,那沒(méi)開(kāi)過(guò)票,是不是只要零申報(bào)就行,不用抄稅,清卡這些步驟吧?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)票現(xiàn)在每個(gè)月有定額嗎?不是一個(gè)月不超15萬(wàn)的嗎?怎么地稅那邊說(shuō)每個(gè)月每家都有定額,連續(xù)開(kāi)了超過(guò)定額就要改一般納稅人呢?我們每個(gè)月開(kāi)票也沒(méi)有超15萬(wàn)呀
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,這個(gè)月安徽省稅費(fèi)的繳納期限為28號(hào),我就一直有個(gè)疑問(wèn),每個(gè)月稅費(fèi)和社保都在稅務(wù)局上繳納,這兩個(gè)繳納期限是一致的嗎?以這個(gè)月為例是不是都可以在28號(hào)之前繳納?有沒(méi)有可能社保和稅費(fèi)的繳納期限不一致,比如社保要15號(hào)之前繳納,稅費(fèi)20號(hào)之前繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們掛靠的一家單位就是勞務(wù)的話一定要走代發(fā)系統(tǒng)出來(lái)給工人自己卡上 不像其他單位可以直接付給勞務(wù)班組 但是這勞務(wù)班組提供的工人每次都不一樣 而且我們也不是每月都發(fā) 都沒(méi)有申報(bào)過(guò)個(gè)稅 這咋處理啊
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
那這種的話,如果是一個(gè)保潔阿姨,在我們公司工作,我們一個(gè)月給800,她在其他家也是收800一個(gè)月,這樣好幾家?guī)退陥?bào)非連續(xù)勞務(wù)收入,這種都不要繳稅嗎?
?你好 ;? ? 是的; 就不用繳納稅費(fèi)的; 超500記得開(kāi)票哈? ?
超500的意思是如果費(fèi)用達(dá)到1300了,她需要給我發(fā)票?
你好;? 是的; 超過(guò)了500就得代開(kāi)票
是不是如果我在自然人扣繳端里面收入填寫1300,也是會(huì)自動(dòng)生成個(gè)稅,然后我?guī)退鄞U,再?gòu)乃べY里面扣掉。這樣是否可以?
?你好1.? ? ?是的; 就對(duì)的; 是這樣? ? ??