你好,可以的,可以享受。
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的機(jī)械租賃公司,可以備案簡(jiǎn)易征收,開(kāi)具3%的機(jī)械租賃專用發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)具13%的機(jī)械租賃專用發(fā)票?是做機(jī)械租賃的,挖機(jī),塔吊。
老板想把一家勞務(wù)公司改為租賃公司,增加租賃機(jī)械設(shè)備的經(jīng)營(yíng)范圍。租賃公司是不是應(yīng)該有固定資產(chǎn)才能開(kāi)租賃發(fā)票???老板說(shuō)他朋友買的機(jī)械設(shè)備租給我們。那是不是他朋友應(yīng)該開(kāi)租賃發(fā)票給我們才行,單單有機(jī)械租賃合同還不行?老師,我這樣分析對(duì)嗎?
老師我們有一個(gè)小規(guī)模工程機(jī)械租賃公司,但是沒(méi)有設(shè)備,能不能和別人的機(jī)械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機(jī)械掛到我們公司,然后就可以開(kāi)一些維修和加油類費(fèi)用票,那機(jī)械所有人是不是要開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票,還是機(jī)械費(fèi)發(fā)票給我們,個(gè)人建筑服務(wù)機(jī)械費(fèi)和機(jī)械租賃開(kāi)具發(fā)票的稅率不一樣的
請(qǐng)問(wèn),機(jī)械租賃公司,一般納稅人,開(kāi)出了經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,是不是可以享受加計(jì)抵減10%優(yōu)惠政策
老師我司一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有有機(jī)械租賃,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要6個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我司怎么開(kāi)?稅收分類編碼是什么不能是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)吧?
a公司給b公司投資,認(rèn)繳750萬(wàn),但只實(shí)繳了740萬(wàn),a公司有個(gè)股東要退股(這個(gè)股東投資a公司100萬(wàn)),b公司只退了只能退75萬(wàn)給a公司,25是虧了的,a公司只只給這個(gè)股東退了75萬(wàn),a公司和b公司都該怎么做賬呢?
您好老師,我們是建筑公司,去年有一個(gè)項(xiàng)目的收入不應(yīng)該按完工進(jìn)度確認(rèn),所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了,我把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)送了,但是企業(yè)所得稅沒(méi)有更正,如果更正了的話應(yīng)該會(huì)退稅吧,相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,我不想讓退稅,但是這個(gè)系統(tǒng)一直在提示,我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報(bào)匯算,會(huì)不會(huì)退稅
你好,中級(jí)報(bào)名的工作時(shí)間怎么證明
個(gè)人開(kāi)票只能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
員工報(bào)銷外地福利餐費(fèi),每個(gè)月有限額嗎?沒(méi)有往返車票
老師請(qǐng)教下我們金額后面要帶小數(shù)點(diǎn)兩位吧,金額不用每個(gè)都帶人民幣符號(hào),到合計(jì)數(shù)才帶人民幣符號(hào)吧,還有含稅價(jià)前面要帶人民幣符號(hào)嗎
老師,去年2月的新買的車輛折舊已計(jì)提,匯算清繳前可以更改成一次性折舊嗎?
包工頭開(kāi)發(fā)票 我們代發(fā)工資支付 可以用代發(fā)流水下賬嗎
老師,您好,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊多提了,24年已結(jié)賬,現(xiàn)在匯算時(shí)怎么做?報(bào)表需要調(diào)整嗎?還是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增
我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開(kāi)發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開(kāi)發(fā)票 個(gè)人的也讓個(gè)人代開(kāi)去 那代發(fā)工資部分給個(gè)人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
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老師那些行業(yè)可以享受加計(jì)扣除呢!
現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、電信、郵政服務(wù)。
那機(jī)械租賃是按應(yīng)納稅額的10%還是15%加計(jì)扣除?如果我公司除了機(jī)械租賃,還有建筑服務(wù),那我最后能不能享受加計(jì)扣除!
你屬于現(xiàn)代服務(wù)的10% 建筑服務(wù)享受不了這個(gè)政策的。
那我計(jì)算增值稅的時(shí)候只能把經(jīng)營(yíng)租賃對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額填寫加計(jì)扣除那張申報(bào)表嗎?
你符合要求的情況下,你所有的進(jìn)項(xiàng)只要允許抵扣的都填寫到加計(jì)扣除里。
老師,是用機(jī)械租賃的銷項(xiàng)減去所有的能抵扣的進(jìn)項(xiàng)后的余額余額填到加計(jì)扣除里嗎?
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%,這個(gè)是加計(jì)扣除的金額。
不用區(qū)分是不是建筑服務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?這個(gè)不是很清楚,害怕金額填大了造成增值稅少交
不需要的,只要允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)就可以加計(jì)扣除。
老師你好,比如我這個(gè)月機(jī)械租賃銷項(xiàng)10萬(wàn),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn),建筑服務(wù)銷項(xiàng)10,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),沒(méi)有留底和其他,那我算加計(jì)扣除的時(shí)候是5+3=8*10%還是10+10-5-3=12*10%
候是5+3=8*10% 你好 按照這個(gè)來(lái)的。
老師這個(gè)加計(jì)扣除小規(guī)模公司可以享受嗎?
不可以的,小規(guī)模沒(méi)法抵扣增值稅的。
明白了老師,就是我只要屬于現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)了經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票即使也開(kāi)了建筑服務(wù)的發(fā)票,我的所有進(jìn)項(xiàng)稅額都可以享受10%的加計(jì)扣除!都可以抵減我的增值稅應(yīng)納稅額,對(duì)嗎老師?老師還有一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在服務(wù)享受10%,生活服務(wù)15%,電信,郵政享受多少呢!
對(duì)的是的,都是10%的,只有一個(gè)生活服務(wù)15%。
好的,非常感謝你
不用客氣,工作愉快。