1借無形資產(chǎn)300000 應交稅費-應交增值稅-進項稅18000 貸實收資本318000 2、借無形資產(chǎn)600000 應交稅費-應交增值稅進項稅額36000 貸銀行存款636000
郭老師接的 勞務公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準備些什么資料?
3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務局只能按年度申報營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎?
老師好,請問下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達起征點,退回預繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務所,營業(yè)執(zhí)照合伙的有3個律師,其實實際上控制公司的是另外兩個人,咋按經(jīng)營所得申報呢
老師,請問一下我們公司名下有兩個車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補償金7.2萬元,這個我計入借管理費用-工資,貸應付職工薪酬-工資了,這個賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報,這個一次性補償金工會經(jīng)費是不是也不用交??!
老師您好,請問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價值小,數(shù)量多,不好一個一個去數(shù),所以采購去采購的時候數(shù)量不好確認,目前是按照實際到貨收貨去做的入庫,請問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機構(gòu),預算會計應收醫(yī)療款記在哪個科目呢
資料二 借無形資產(chǎn)60000 應交稅費-應交增值稅-進項稅3300 貸銀行存款63300
2.計算該項專利權(quán)的月攤銷額60000/96=625 借管理費用625 貸累計攤銷625