借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。個(gè)人所得稅那個(gè)金額。 借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅。
接新開兩年的公司,之前的會計(jì)一直沒做賬,但是稅一直在報(bào),想知道他們沒記賬報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是怎么來的?而且我發(fā)現(xiàn)以前他們提交的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和工作上的不一樣。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
老師,本季度報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)代理公司二季度申報(bào)的報(bào)表管理費(fèi)用金額和交接時(shí)的管理費(fèi)用金額不一致,說是調(diào)整過賬,我是根據(jù)他的調(diào)整過賬的金額記錄的期初數(shù),那我本季度申報(bào),可以直接修改本年累計(jì)的金額嗎?調(diào)整成正確的
我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這個(gè)怎么做?這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎?
老師,我接手一家公司,他們應(yīng)交個(gè)人所得稅兩年以來一直是期末負(fù)數(shù),他們以前記賬管理費(fèi)用的工資記得是個(gè)稅后的,所以一直累計(jì)負(fù)數(shù),我想給他調(diào)賬,應(yīng)該怎么調(diào)?能不能直接記入本期的管理費(fèi)用
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
老師,如果女的是高會,彈琴彈到十級曲子,朗誦得到市區(qū)第一名,做過大型節(jié)目主持人,還會瑜伽,說明什么?別人會怎么想?
老師你好,公司原來3個(gè)股東,現(xiàn)在其他兩個(gè)股東退出,變一個(gè)股東,公司還是有限公司?公司其他稅號不變吧?
老師,小規(guī)模建筑公司增值稅,貨物及勞務(wù)銷售是在1%征收率這里填嗎
做個(gè)借款合同就可以了是嗎?涉及到稅嗎
老師您好!請問一下7月剛辦的有限公司營業(yè)執(zhí)照,需要做稅務(wù)登記嗎?
老師,請問無息借款給其他公司可以嗎
請問老師,零售商享受圖書免收增值稅包括每季度開發(fā)票超出的部分嗎?
個(gè)人抬頭的手機(jī)費(fèi)可以開個(gè)人普票去公司報(bào)銷嗎
有兩個(gè)主播,一個(gè)沒成交工作室另一個(gè)成立工作室,結(jié)算的時(shí)候可以把他們兩個(gè)的收入都打給這個(gè)工作室嗎?我們公司和他們需要簽訂一個(gè)協(xié)議寫明這個(gè)錢都打給這個(gè)工作室?還是讓他們自己做協(xié)議
老師,請問工資一直是報(bào)0工資,然后又購買有社保,那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元,這個(gè)都是法人的社保,以后也不用在工資上扣回來的呢,應(yīng)該怎么平了它呢,我掛 在了:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分