你好 認(rèn)證的時候 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 轉(zhuǎn)出的時候 借:原材料?,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,老師一筆招待費發(fā)票是專票,我也認(rèn)證了,那我應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做?
老師,我有幾筆進賬票,是簡易計稅,我認(rèn)證了以后再進賬轉(zhuǎn)出的,那這個分錄該怎么做呀
我上個月有張發(fā)票是簡易計稅項目的進項發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務(wù)局讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出么
老師,我們前幾個月認(rèn)證了幾張進項發(fā)票,那幾張發(fā)票是不能抵扣認(rèn)證的,而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬,所以進項余額是負數(shù),我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?請問做了轉(zhuǎn)出,賬上分錄要怎么錄呢?
老師,請問我有張專票是用于簡易計稅項目的,入賬時是按普票全額計入成本的,現(xiàn)在在3月忘記把它做不勾選處理,抵扣認(rèn)證了。這個月申報表填了進項稅額轉(zhuǎn)出,那我寫進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫?
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
離中級考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫里的題,做完做試卷。也不知道這樣學(xué)習(xí)可不可以。。。
離考試的腳步越來越近了,書上的題看不進去,能不能只刷電子題庫的題?????老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
老師經(jīng)常所得個稅如果是個體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
保證型質(zhì)保是或有事項;服務(wù)型質(zhì)保是收入準(zhǔn)則么?
老師我做了入庫單位是斤,但出庫是件,我怎么做出庫,做出庫時我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫單就行了
老師,你好 采購了設(shè)備,為使設(shè)備運轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請問一下老師,這個第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
分開兩筆做是吧,不能直接做借:原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)付賬款等科目
你好,是的,是這樣的 沒有你提供的那樣處理
但是這樣那個材料不是在借方兩遍嗎。認(rèn)證和轉(zhuǎn)出都是借原材料
你好,第一個是不含稅的材料金額,第二個金額是稅額,原材料的金額沒有重復(fù)入賬啊?
借:費用類 10377.36應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)622.64, 貸:應(yīng)付賬款11000;轉(zhuǎn)出的時候借;費用類622.64,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)622.64?
是這樣嗎
你好,是的,是這樣的