積極向上的同學,您好。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),契稅計入“取得土地使用權所支付的金額”中扣除。 舊房轉讓 如果取得評估價格的,扣的是評估價款=重置成本價×成新度折扣率,也就是不能扣契稅。 如果不能取得評估價款,且購房時繳納的契稅,能提供契稅完稅證明的,準予作為“轉讓房地產(chǎn)有關的稅金”予以扣除。也就是契稅可以扣除。 不能取得評估價款又不能提供購房發(fā)票的,稅務機關根據(jù)相關規(guī)定,核定征收。也就是契稅不可扣除(沒有當然扣不了啦)
請問一下:做土地增值稅清算的時候,扣除項目有些大題是扣了印花稅 有些又沒有 請問一下什么情況要扣 什么情況不扣呢
請問計算土地增值稅的時候涉及的契稅什么情況可以扣除什么情況就不可以扣除了呢
老師,(2)問中允許扣除的稅金為什么不算契稅呢,這種情況契稅是可以扣除的吧
老師在計算繳納土地增值稅時印花稅是可以扣除的對吧?那么在什么情況下土地增值稅時不允許扣除印花稅
土地增值稅加計扣除20%是什么樣的情況下可以加計扣除,以及怎么計算呢
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀代理服務了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務資質 現(xiàn)在有個勞務分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風險 個稅是我公司申報 也有什么風險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫