您好,這個(gè)是這樣的,沒(méi)錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷售商品,我們屬于代銷,實(shí)際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57
我們公司向銀行貸款要付利息給銀行,財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方藍(lán)字還是貸方紅字?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給到銷售方,銷售方開(kāi)紅字發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?是借庫(kù)存商品、進(jìn) 項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,全部紅字之間這樣沖減是嗎?
老師銷售方給我們公司的銷售折扣是記借方財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字嗎?借:應(yīng)付賬款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)10 貸:銀行存款90,
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們上個(gè)月沒(méi)票的運(yùn)輸費(fèi)已入賬,但這個(gè)月運(yùn)輸公司已把發(fā)票開(kāi)給我們公司,我做一筆借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 然后在做一筆借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字,這樣做可以不?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開(kāi)成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請(qǐng)問(wèn)可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬(wàn)),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無(wú)法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購(gòu)材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時(shí)為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號(hào)?