您好,這個是這樣的,沒錯
請問其他供應商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(金額0.94,進項稅額0.06),實際我們收到99元。會計分錄是不是:借:銀行存款99,財務費用 0.94,應交稅費-進項0.06,貸:其他應付款100。打款給對方時:借:其他應付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務收入9.43,應交稅費-銷項 0.57
我們公司向銀行貸款要付利息給銀行,財務費用是借方藍字還是貸方紅字?
老師,請問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方,銷售方開紅字發(fā)票給我們,請問怎么做賬?是借庫存商品、進 項稅,貸:應付賬款,全部紅字之間這樣沖減是嗎?
老師銷售方給我們公司的銷售折扣是記借方財務費用紅字嗎?借:應付賬款100 財務費用(紅字)10 貸:銀行存款90,
老師請問下,我們上個月沒票的運輸費已入賬,但這個月運輸公司已把發(fā)票開給我們公司,我做一筆借:銷售費用-運輸費 貸:應付賬款 然后在做一筆借:銷售費用-運輸費紅字 貸:應付賬款紅字,這樣做可以不?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數(shù)為依據?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?