?你好;? ?你們這個工程按照完工進度來做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎? ?
老師,工程開工后是要每個月底進行工程結(jié)算嗎?我們還沒有開發(fā)票,但是有材料和人工款支出,也有預(yù)收,這個要怎么做呢?工程結(jié)算科目在金蝶軟件的哪個模塊呀,我怎么都沒有找到呢
工程施工下的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?用什么科目?工程結(jié)算又是在什么情況下使用?財務(wù)軟件里面沒有找到工程結(jié)算這個科目,又該怎么辦?
請教老師工程單位預(yù)收款需要當(dāng)時就預(yù)交稅款嗎,還有開票做賬時候為什么有的用工程結(jié)算,有的用主營業(yè)務(wù)收入科目呢
請教老師工程單位預(yù)收款需要當(dāng)時就預(yù)交稅款嗎,還有開票做賬時候為什么有的用工程結(jié)算,有的用主營業(yè)務(wù)收入科目呢
老師,收到工程款,沒有開發(fā)票,怎么記賬呢?
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標(biāo)準(zhǔn),還是說要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來呢
老師,勞務(wù)報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學(xué)校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產(chǎn)200萬,直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進行一起申報,還需要調(diào)整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款???
合同上沒有寫,應(yīng)該不是,就是活全部干完了,對方再付工程款,還不是一次付清
你好;? ?比如 ?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利?(倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
老師第3部結(jié)轉(zhuǎn)收入那兒,還想問問你,之前沒有確認收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入工程結(jié)算收入,就是主營業(yè)務(wù)收入吧
?你好;? ? 沒有收入; 就不存在成本 哈? 也不用結(jié)轉(zhuǎn)收入的? ?