你指的暫不處理是什么意思?
老師,什么情況下會產(chǎn)生遞延所得稅哦?
什么情況下要使用遞延所得稅,遞延所得稅的賬務(wù)處理怎么做
賬面價值和計稅基礎(chǔ)有差異,什么情況計入遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債,什么情況下不計入?
老師,問一下,固定資產(chǎn)處置時,遞延所得稅負(fù)債不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么情況處置時需要把遞延所得稅結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
老師,什么情況下遞延所得稅不計入所得稅費用 我看之前股票產(chǎn)生的遞延所得稅,是計入其他綜合收益,那些情況下,形成遞延所得稅差異,不影響所得稅,有點混亂
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負(fù)數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務(wù)報表的時候, 申報資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應(yīng)交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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比如產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異100萬,但是不確認(rèn)相關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)
首先啊,這里確認(rèn)的前提是暫時性差異。就比方說長期股權(quán)投資形成的,他就不確認(rèn)。再比方說,研發(fā)加計扣除這個差異也不確認(rèn)。