你好,內賬,上個月沒有計提稅金及附加,這個月交了稅款 借:稅金及附加,貸:銀行存款?
老師,你好,我們上個月多計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計提的時候:借稅金及附加 貸 應交稅費-應交教育費附加
老師,上個月忘記計提增值稅及教育附加了,共14000多元,這個月怎樣做賬呢?
老師,本月交的上個月稅金及附加,訂也計提成上午月的稅金及附加了,怎么調賬
上個月已經記提了稅金及附加,這個月直接抵繳欠稅,銀行上沒有扣那么多,上個月多記提的稅金及附加怎么處理做賬呢
老師,7月份新交了個稅種,環(huán)境保護稅,這個要怎樣做賬?當月交的沒有計提過,這個要計入稅費及附加嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
收到退稅怎么做分錄呢
你好,內賬收到退稅 借:銀行存款,貸:稅金及附加
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。