您好。這個不符合的,謝謝
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。
我公司是一家施工單位承接了一個國家儲備林建設(shè)項目,請問是否符合免征增值稅的優(yōu)惠政策。如果符合請問如何在開票系統(tǒng)開具免稅發(fā)票?
母公司是和學(xué)校簽的合同(高校食堂可以享受免交增值稅的優(yōu)惠政策),現(xiàn)在學(xué)校把錢直接轉(zhuǎn)給子公司或者母公司轉(zhuǎn)給子公司。子公司可以享受免交增值稅的優(yōu)惠政策嗎
企業(yè)承包高校教職工食堂,是否符合免增值稅稅收優(yōu)惠政策?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個停車場項目,跟對方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報殘疾人保障金時候,報個稅的工地工人是不是可以不計入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊資金實繳年限是多少
老師,請教一個問題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開來,關(guān)鍵的是,我前幾個月都沒有分私卡跟現(xiàn)金收入來做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬啊?
建完賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡,但資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問下回答簡答題時,法律依據(jù)后面的但是什么除外一類不寫的話有分嗎
這個題目不會,老師幫我解答一下吧
請問還有什么可以幫你的呢?