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我6月份有個憑證,現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接結(jié)轉(zhuǎn)6月***憑證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-1000元負數(shù),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出借正數(shù)1000,可以嗎?

2022-08-20 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-20 11:25

你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶3511 追問 2022-08-20 11:45

業(yè)務(wù)招待費

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-20 11:49

借銷售費用 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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