你好,一般不給開發(fā)票的,你們單位做賬,但是沒法抵扣所得稅,這個(gè)有發(fā)票也沒法抵扣的。

老師長期欠印花稅,會被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對不上。現(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對不對,有點(diǎn)蒙
借主營業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!


有繳款憑證也不行嗎
對的 不可以抵扣的
那那種單位的消防罰款什么的,可以放在營業(yè)外支出抵扣把
不可以 問:我公司經(jīng)營的一個(gè)零售賣場,因消防設(shè)施維護(hù)不到位,受到消防大隊(duì)的處罰,交納罰款60000元,取得了罰款發(fā)票。對于這筆罰款,我公司可否在企業(yè)所得稅稅前扣除?? 答:《企業(yè)所得稅法》第十條第(四)款規(guī)定,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失支出不得扣除。? 依據(jù)上述規(guī)定,支付的消防罰款,屬于行政罰款,不允許稅前扣除