您好,做到待認(rèn)證那個更合適的

老師,之前會計認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進(jìn)來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師,企業(yè)當(dāng)月收到進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證抵扣,進(jìn)待認(rèn)證科目,月末需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅中嗎
老師我沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,做賬時轉(zhuǎn)到未認(rèn)證和未抵扣哪個科目都可以嗎
老師你好,本期不想認(rèn)證的發(fā)票我可以做到待抵扣進(jìn)項稅科目,等到認(rèn)證時再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅科目里不,這不違規(guī)吧
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請問老師會計說可以每個星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
那老師待抵扣什么什么用
那個是老科目了,現(xiàn)在不用了
就是都做到待認(rèn)證了是吧老師
老師未認(rèn)證的必須每月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是我直接結(jié)轉(zhuǎn)未交就可以!
直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交就可以了
老師就是我直接做轉(zhuǎn)到未交的分錄就可以 未認(rèn)證那個就不用單獨做賬了是嗎
嗯對,是這個意思的
好的老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝