您好,這個(gè)是不可以的,不可以
老師好,我收到普票,內(nèi)容是公司裝修費(fèi),是個(gè)人叫人代開(kāi)發(fā)票給我們的,我收到發(fā)票后我們購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票信息只有我們公司名稱(chēng)和納稅識(shí)別號(hào),注冊(cè)地電話址賬號(hào)開(kāi)戶(hù)行都沒(méi)有寫(xiě)是空白的,金額有點(diǎn)大對(duì)方不愿意作廢重開(kāi)了,我咋處理這個(gè)呢
收到對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票用于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),我司的抬頭只有公司名跟開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)沒(méi)有納稅人識(shí)別號(hào)合理嗎?能抵扣嗎?
對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的電子普票我單位的只有公司名稱(chēng)后面顯示缺省賬戶(hù)沒(méi)有納稅人識(shí)別號(hào),還能抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,就是您看我們公司,呃,就是說(shuō)我們公司就是有資源去參加培訓(xùn)了,然后我們要求培訓(xùn)方給我們公司開(kāi)發(fā)票,嗯,您看我們公司就是只給他們就是培訓(xùn)方,提供這個(gè)公司的名稱(chēng)和稅號(hào)就可以了吧,也就是說(shuō)他們給我們開(kāi)的這張發(fā)票上面,付款方只顯示出公司稅號(hào)和名稱(chēng),這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?還是說(shuō)像嗯專(zhuān)票一樣,嗯提供給對(duì)方開(kāi)戶(hù)行開(kāi)戶(hù)賬號(hào)地址和電話,這樣更好呢,對(duì)方給我們開(kāi)的是普通發(fā)票
老師你好,客戶(hù)變更了公司名稱(chēng) 原來(lái)是深圳某某公司 現(xiàn)在是佛山某某共識(shí),只是前面地區(qū)變了,稅號(hào)沒(méi)有變,問(wèn)題是 我之前開(kāi)的電票對(duì)方能抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱(chēng)不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
那像這種都全但是公司后面非加個(gè)“缺省用戶(hù)”是什么意思???有影響嗎?
這個(gè)是沒(méi)事的,缺省帳戶(hù)就是默認(rèn)賬戶(hù)的意思,