您好同學(xué),你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
老師!當(dāng)月進(jìn)項大于銷賬的賬務(wù)處理怎么做?
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項的時候,賬務(wù)怎么處理
月末進(jìn)項大于銷項,怎么做賬務(wù)處理
老師好,進(jìn)項大于銷項,怎么做賬務(wù)處理
如果當(dāng)月的銷項大于進(jìn)項,不需要交稅了,怎么做賬務(wù)處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn) 2.如果當(dāng)月的銷賬等等于進(jìn)項,不需要交稅了,怎么做賬務(wù)處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃?xì)赓M,后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費銷項稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
老師,那次月申報增值稅抵扣的話這個抵扣聯(lián)應(yīng)該怎么處理呢?
你好,抵扣聯(lián)單獨裝訂就行。
老師,那年底是不是需要賬務(wù)處理,抵扣聯(lián)裝訂到12月份的憑證里面可以嗎?
你好,抵扣聯(lián)是單獨裝訂的,跟憑證沒關(guān)系,而且你是拿著發(fā)票聯(lián)兒來做憑證的,抵扣聯(lián)兒是單獨存放的,嗯,剛才那個憑證已經(jīng)發(fā)給您了。而且發(fā)票聯(lián)的話是您要做費用或者入庫的時候附到憑證后面的。
好的,謝謝老師!
祝您生活愉快感謝您的