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老師您好!這個題的分錄應(yīng)該怎么做?

老師您好!這個題的分錄應(yīng)該怎么做?
2022-08-12 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-12 17:31

您好,會計分錄如下 借:研發(fā)支出-費用化支出200 貸:銀行存款200 借:研發(fā)支出-費用化支出300 貸:銀行存款300 借:研發(fā)支出-資本化支出800 貸:銀行存款800 借:管理費用500 貸:研發(fā)支出-費用化支出500 借:無形資產(chǎn)800 貸:研發(fā)支出-資本化支出800 每月攤銷 借:管理費用6.67 貸:累計攤銷6.67

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快賬用戶8189 追問 2022-08-12 17:32

那為什么算出來的是555?這個分錄是怎么來的?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 17:36

賬面價值=800-800/10/12*9=740 計稅基礎(chǔ)=800*175%-800*175%/10/12*9=1295 賬面價值計稅基礎(chǔ)形成暫時差異=1295-740=555

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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