你好,是合同上的金額乘以萬分之三。
老師您好,購銷合同印花稅的計稅依據(jù)包括進(jìn)項這部分不?
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,查賬征收,印花稅核定的是購銷合同,計算印花稅是以收入的購銷合同為依據(jù)還是以采購+銷售的購銷合同為依據(jù)
老師好!請問購銷合同印花稅依據(jù)是夠進(jìn)?銷售總金額的萬分之3嗎?
老師,印花稅的計稅依據(jù),是只有銷售合同的金額嗎,采購合同的要不要交印花稅的,還有計稅依據(jù)是不含稅金額,還是含稅金額呢?
老師你好,印花稅購銷合同的計稅依據(jù)是哪個數(shù)據(jù)呢?包括采購合同和銷售合同么?合同是含稅金額計稅依據(jù)就是含稅金額么?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
就是買的東西金額嗎?
老師合同的金額必須是價稅合計的嗎?
印花稅計算時不包括單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。