你好,根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額就是了
老師,我想問(wèn)下,假如第一和第二季度都有利潤(rùn)都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤(rùn)還小于第二季度的利潤(rùn),會(huì)不會(huì)在第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,要退稅
小微企業(yè)所得稅問(wèn)題:第一季度利潤(rùn)30 第二季度利潤(rùn)150 第三季度利潤(rùn)100 第四季度利潤(rùn)120如何申報(bào)所得稅
你好老師,一般納稅人22年季度申報(bào)所得稅時(shí),第一二季度利潤(rùn)總計(jì)–50萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總計(jì)100萬(wàn),21年利潤(rùn)總計(jì)-80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)第三季度應(yīng)交多少所得稅
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)交,第一季度利潤(rùn)30萬(wàn),第二季度利潤(rùn)20萬(wàn),第三季度10萬(wàn),是否第一季度預(yù)交了,后面兩個(gè)季度不需再交企業(yè)所得稅?
小微企業(yè)第一季度利潤(rùn)80萬(wàn),第二季度150萬(wàn),第三季度350萬(wàn),所得稅怎么算
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開(kāi)方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€(gè)賬,然后現(xiàn)在要給我一點(diǎn)費(fèi)用,他想從公司走這筆錢(qián),這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來(lái)重分類,應(yīng)收賬款24年期末1萬(wàn),25年1-6月借方2萬(wàn),貸方4萬(wàn)!重分類后銀收賬款借方1+2=3萬(wàn),應(yīng)付賬款24年期末?4萬(wàn)!對(duì)嗎?
上個(gè)月申報(bào)的印花稅,稅款所屬期填錯(cuò)了,填寫(xiě)成一年的了,這個(gè)月申報(bào)不了印花稅。我查下之前報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫(kù),貨品也已經(jīng)銷售。但是對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請(qǐng)教下每個(gè)月都應(yīng)該計(jì)提收入的,可是業(yè)務(wù)沒(méi)有跟我說(shuō),導(dǎo)致我前3-4月份沒(méi)有計(jì)提,那我將一個(gè)季度收入計(jì)提的話會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個(gè)怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個(gè)稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬戶上收到電子退庫(kù)退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那我第四季度 本年累計(jì)已經(jīng)超了300萬(wàn) 怎么計(jì)算
你好,?本年累計(jì)已經(jīng)超了300萬(wàn) 季度所得稅?應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
哦哦,那如果是本年累計(jì)280萬(wàn)利潤(rùn),就是100*2.5% +180*5% 對(duì)吧
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,是的?
年累計(jì)300萬(wàn)以上 是20%還是25%
你好,年累計(jì)300萬(wàn)以上 ,是按25%的稅率?
正好是300 呢?
你好,正好是300 萬(wàn),也是按25%的稅率?
謝謝您 ,非常感謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。