你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會不會在第三季度交企業(yè)所得稅的時候,要退稅
小微企業(yè)所得稅問題:第一季度利潤30 第二季度利潤150 第三季度利潤100 第四季度利潤120如何申報所得稅
你好老師,一般納稅人22年季度申報所得稅時,第一二季度利潤總計–50萬,第三季度利潤總計100萬,21年利潤總計-80萬,請問第三季度應(yīng)交多少所得稅
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)交,第一季度利潤30萬,第二季度利潤20萬,第三季度10萬,是否第一季度預(yù)交了,后面兩個季度不需再交企業(yè)所得稅?
小微企業(yè)第一季度利潤80萬,第二季度150萬,第三季度350萬,所得稅怎么算
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務(wù)人員說有可能有個文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預(yù)收,那報表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預(yù)收賬款這個科目的,只不過是負(fù)債表自動重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
那我第四季度 本年累計已經(jīng)超了300萬 怎么計算
你好,?本年累計已經(jīng)超了300萬 季度所得稅?應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
哦哦,那如果是本年累計280萬利潤,就是100*2.5% +180*5% 對吧
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,是的?
年累計300萬以上 是20%還是25%
你好,年累計300萬以上 ,是按25%的稅率?
正好是300 呢?
你好,正好是300 萬,也是按25%的稅率?
謝謝您 ,非常感謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。