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1、購入材料一批,貨款 18 000 元,增值稅率 13%,另有外地運(yùn)費(fèi) 700 元,均 已通過銀行付清,材料未驗(yàn)收入庫。 2、用轉(zhuǎn)帳支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600 元,取得增值稅小規(guī)模專用發(fā)票,增值稅率3%。 3、生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料6 000元,為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料8 000 元,管理部門一般耗用乙材料 2 000 元。 4、車間報(bào)銷辦公用品費(fèi) 300元,公司報(bào)銷辦公用品費(fèi) 500元,均取得小規(guī)模增值稅專用發(fā)票,以現(xiàn)金支付。 5、職工劉芳出差借款 3 000元,以現(xiàn)金付訖。 6、以轉(zhuǎn)賬支票支付所屬職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi) 50 000元。 7、劉芳報(bào)銷差旅費(fèi) 1 500元,余款退回現(xiàn)金。 8、結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100 000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40 000元, 生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資30 000元,車間管理人員工資10 000元,企業(yè)管理 部門人員工資20 000元。 9、按工資總額 14%計(jì)提職工福利費(fèi)。 10、按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi) 3300元,管理部門辦 公設(shè)備折舊費(fèi) 1200 元。 11、從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。

2022-08-05 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-05 19:07

你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 19:10

是的嗯嗯

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齊紅老師 解答 2022-08-05 19:13

你好 1、購入材料一批,貨款 18 000 元,增值稅率 13%,另有外地運(yùn)費(fèi) 700 元,均 已通過銀行付清,材料未驗(yàn)收入庫。? 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 2、用轉(zhuǎn)帳支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600 元,取得增值稅小規(guī)模專用發(fā)票,增值稅率3%。? 借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 3、生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料6 000元,為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料8 000 元,管理部門一般耗用乙材料 2 000 元。? 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,管理費(fèi)用,貸:原材料—甲材料,原材料—乙材料 4、車間報(bào)銷辦公用品費(fèi) 300元,公司報(bào)銷辦公用品費(fèi) 500元,均取得小規(guī)模增值稅專用發(fā)票,以現(xiàn)金支付。? 借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:庫存現(xiàn)金 5、職工劉芳出差借款 3 000元,以現(xiàn)金付訖。? 借:其他應(yīng)收款,?貸:庫存現(xiàn)金 6、以轉(zhuǎn)賬支票支付所屬職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi) 50 000元。? 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 7、劉芳報(bào)銷差旅費(fèi) 1 500元,余款退回現(xiàn)金。? 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 8、結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100 000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40 000元, 生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資30 000元,車間管理人員工資10 000元,企業(yè)管理 部門人員工資20 000元。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 ?9、按工資總額 14%計(jì)提職工福利費(fèi)。? 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 10、按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi) 3300元,管理部門辦 公設(shè)備折舊費(fèi) 1200 元。? 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 11、從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款?

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 19:14

老師分錄后面相應(yīng)的金額也寫出來謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-05 19:18

你好 1、購入材料一批,貨款 18 000 元,增值稅率 13%,另有外地運(yùn)費(fèi) 700 元,均 已通過銀行付清,材料未驗(yàn)收入庫。? 借:在途物資?18700?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)18 000*13%,??貸:銀行存款(借方合計(jì)金額) 2、用轉(zhuǎn)帳支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600 元,取得增值稅小規(guī)模專用發(fā)票,增值稅率3%。? 借:管理費(fèi)用600/1.03,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600/1.03*3%,??貸:銀行存款600 3、生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料6 000元,為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料8 000 元,管理部門一般耗用乙材料 2 000 元。? 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品6 000,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品8 000?,管理費(fèi)用?2 000,貸:原材料—甲材料6 000,原材料—乙材料10000 4、車間報(bào)銷辦公用品費(fèi) 300元,公司報(bào)銷辦公用品費(fèi) 500元,均取得小規(guī)模增值稅專用發(fā)票,以現(xiàn)金支付。? 借:管理費(fèi)用?800/1.03,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?800/1.03*3%,??貸:庫存現(xiàn)金? 800 5、職工劉芳出差借款 3 000元,以現(xiàn)金付訖。? 借:其他應(yīng)收款3 000,?貸:庫存現(xiàn)金3 000 6、以轉(zhuǎn)賬支票支付所屬職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi) 50 000元。? 借:營業(yè)外支出?50 000,貸:銀行存款?50 000 7、劉芳報(bào)銷差旅費(fèi) 1 500元,余款退回現(xiàn)金。? 借:管理費(fèi)用1 500,庫存現(xiàn)金1 500,貸:其他應(yīng)收款3 000 8、結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100 000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40 000元, 生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資30 000元,車間管理人員工資10 000元,企業(yè)管理 部門人員工資20 000元。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品40 000,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品30 000,制造費(fèi)用10 000,管理費(fèi)用20 000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資100 000 ?9、按工資總額 14%計(jì)提職工福利費(fèi)。? 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品40 000*14%,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品30 000*14%,制造費(fèi)用10 000*14%,管理費(fèi)用20 000*14%,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)100 000*14% 10、按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi) 3300元,管理部門辦 公設(shè)備折舊費(fèi) 1200 元。? 借:制造費(fèi)用?3300,管理費(fèi)用?1200,貸:累計(jì)折舊 4500 11、從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 借:庫存現(xiàn)金800?,貸:銀行存款?800?

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 19:27

32、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 2000 元,廠部固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 1000元。 33、部分產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際生產(chǎn)成本 30000元 34、銷售產(chǎn)品一批價(jià)款 50000元,增值稅率 13%,款項(xiàng)已預(yù)收50000元,余款收到并存入銀行。 35、本月應(yīng)交增值稅57000元,計(jì)算應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅。 36、以銀行存款支付本月水電費(fèi) 2400元,其中車間耗用 2000元,管理部門耗 用 400 元。 37、銷售 A 產(chǎn)品一批,貨款 28000,增值稅率 13%,貨款已預(yù)收20000元,余款尚未收到。 38、結(jié)轉(zhuǎn)無法支付應(yīng)付賬款2000元。

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 19:28

39、用銀行存款支付廣告費(fèi) 3 700 元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率6%。 40以現(xiàn)金支付職工醫(yī)藥費(fèi) 3120元。

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 19:28

這是沒打上的

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齊紅老師 解答 2022-08-05 19:28

不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。

不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。
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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 20:28

2題那個(gè)金額怎么算啊

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 20:28

借方的那兩個(gè)

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快賬用戶1192 追問 2022-08-05 20:31

4題那個(gè)借方那倆金額是啥啊,我算不出來

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齊紅老師 解答 2022-08-05 20:46

你好 2、用轉(zhuǎn)帳支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600 元,取得增值稅小規(guī)模專用發(fā)票,增值稅率3%。? 借:管理費(fèi)用600/1.03=582.52, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600/1.03*3%=17.48,? ?貸:銀行存款600 4、車間報(bào)銷辦公用品費(fèi) 300元,公司報(bào)銷辦公用品費(fèi) 500元,均取得小規(guī)模增值稅專用發(fā)票,以現(xiàn)金支付。? 借:管理費(fèi)用?800/1.03=776.7, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?800/1.03*3%=23.3, ??貸:庫存現(xiàn)金? 800

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