?你好;? ? 那你意思是? 期初的時候少錄入了 應收賬款; 那你之前期初是不是本身就沒有試算平衡的??
老師,就是查賬的時候,發(fā)現(xiàn)上年的“應收賬款”和“預收賬款”,由于當時下面的明細細科目錯了,其實他們是同同一筆業(yè)務(wù),但是因為明細設(shè)錯了,導致兩筆都有余額,這樣要怎么調(diào)過來呀?
老師你好,我們單位2015年12月的時候做的手工帳,購買了原材料,做了一筆,借原材料,進項稅。貸應付賬款。結(jié)果在憑證上做了,應付賬款明細賬忘登記了。明細賬上沒有這一筆應付。16年的時候把這筆應付又給付了?,F(xiàn)在應付的借方一直掛著這筆金額,該怎么處理
老師,請問公司去年年底收到的項目款,然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款等,但是都沒有發(fā)票回來,導致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù),但是實際是支付貨款的了,去年我們公司是所得稅核定征收,這個我還要去處理嗎?
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)13年有筆應收賬款,結(jié)轉(zhuǎn)14年的時候漏登了?導致到現(xiàn)在賬本上沒有這筆款項,然后今年還錢了,怎么處理呀
請問2021年8月份的時候有一筆無票收入,已做賬但是申報的時候漏了,導致去年主表本年累計和賬上不符合,這個在今年怎么處理呢
現(xiàn)在賣個東西到手280元開百分之二十八的票,問現(xiàn)在這個東西得賣多少錢
2024年12月10日,甲公司與無關(guān)聯(lián)的丁公司通過簽訂銷售合同的形式將成本為200萬元的原材料“銷售”給丁公司并委托其進行加工,售價為240萬元,已收款。同時,與丁公司簽訂商品采購合同將加工后的商品按300萬元購回。合同規(guī)定,丁公司必須使用甲公司提供的原材料進行加工,無權(quán)按照自身意愿使用或處置該原材料,不承擔該原材料價格變動的風險。2×25年1月30日,甲公司以銀行存款300萬元回購加工后的商品作為庫存商品.會計分錄怎么做?
從個人那買的菜,可以憑收據(jù)入賬嗎,并且稅前扣除
董老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護車轉(zhuǎn)運護送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
我也不知道怎么記的,我是查賬剛查到的,現(xiàn)在是平的呀。但是13年到14年的時候沒還錢,但是賬本上沒有這筆帳了,到時候可能開14年賬本的時候應付款都遺漏了,還是手工賬
但是13年可以查到這筆借款的!這個怎么處理呀
13年的憑證什么的都是完整的,這個需要在今年做個更正?或者重新做分錄嗎?怎么做呀
?你好;? 那說明你之前估計是 錄入期初不對; 你去核對下期初數(shù)據(jù) ; 看你應收賬款 都沒有錄入怎么會平衡的; 看期初其他數(shù)據(jù)是不是有數(shù)據(jù)不對導致了 問題; 要調(diào)下分錄的??
那怎么調(diào)整呀,怎么做分錄呀
您好; 那去找原因; 你現(xiàn)在不是不知道是哪個期初錯誤了嗎; 你總得找到原因給我說; 我才能判斷; 不然也不能憑空猜怎么來做分錄的; 對吧?