需要繳納20%的個(gè)人所得稅。

老師,你好!如果公司賬上有20萬利潤,這20萬除了交企業(yè)所得稅5000,是不是分配給股東還需要交20%的個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算?以什么標(biāo)準(zhǔn),是按20%直接算,還是按七級(jí)稅率表算,麻煩講一下
目前企業(yè)還在虧本狀態(tài)下,股東借錢給企業(yè)經(jīng)營,收取了利息,例如借了100萬,利息收1分2,有沒有超過國家法律規(guī)定的幾倍?這個(gè)算不算股東分紅,還是算股東個(gè)人的利息收入?出借人要交增值稅和個(gè)人所得稅,現(xiàn)在增值稅是免的,那個(gè)人所得稅是按取得的利息收入的20%征收個(gè)稅,如果本度有利潤了,不超過100萬,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,如此一來,企業(yè)是支付利息叫股東開票還是無息劃算?
這個(gè)一人有限責(zé)任公司,交完了企業(yè)所得后,剩余錢歸股東,股東這時(shí)要交個(gè)人所得,是按分紅20%來算還是按工資薪金等級(jí)稅率來算
1.情況說明,一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),股東只有一人,承擔(dān)無限責(zé)任,并且按季申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,2.問題,股東從公司分分紅是否還要交個(gè)人所得稅?如果是借款是否需要?dú)w還?如果不歸還是否要交個(gè)人所得稅?
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長期股權(quán)投資收益)時(shí),這個(gè)合伙企業(yè)就有利潤了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個(gè)人股東,個(gè)人股東按20%股息紅利交個(gè)稅?合伙企業(yè)分完還有利潤就要再按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


這個(gè)申報(bào)也是在個(gè)人工資薪金里面申報(bào)
。股息紅利里面申報(bào)個(gè)稅。