對的,是的,你們單位支付出去的是這么做的。
我們公司收到了其他公司的投標(biāo)保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 現(xiàn)在要退回A公司,我的分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 還是 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 -2萬 貸:銀行存款 2萬 我們公司是財務(wù)軟件做賬
老師之前投標(biāo)質(zhì)保金收不回來,掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要注銷。需要怎么做分錄,謝謝。是借方營業(yè)外支出~其他,貸方:其他應(yīng)收款某某公司嗎
老師,建筑行業(yè)支付的保證金,老板直接付的保證金借:其他應(yīng)收款-保證金-某人 貸:其他應(yīng)付款-某老板 可以這樣嗎,沒有進賬到公司的
支付保證金時,計入其他應(yīng)收款,二級科目是保證金還是某某公司呢?
請問,公司付投標(biāo)保證金,是借 其他應(yīng)收款-投標(biāo)保證金嗎
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個人征信查詢付費才能解鎖風(fēng)險,有風(fēng)險一定是有問題嗎?手機清理還提示風(fēng)險呢,一定是手機中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
收到退回稅控盤維護費280塊,等于是之前多交了280塊,現(xiàn)在將多交的280塊退回來了,獨立稅也退了16.8元,現(xiàn)在要怎么做分錄
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù),這個是抵扣的 借應(yīng)交稅費,未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,減免稅款, 然后錢退回來,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅
16塊錢的是不是附加稅的?
是的話,借銀行存款貸營業(yè)外收入。
對,16塊多的是附加稅,打錯字了
做到營業(yè)外收入里面就可以了。
為什么做營業(yè)外收入,不是應(yīng)該沖嗎
稅金及附加你申報的時候能填寫了嗎?如果能的話可以啊。
什么申報的時候能填寫,
利潤表申報的時候,因為填寫負(fù)數(shù),它保存不了。
退回的增值稅和附加稅的分錄你能再寫下嗎
借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 借銀行存款貸營業(yè)外收入