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錢已付,設(shè)備已到,發(fā)票沒有,怎么做會計分錄

2022-08-01 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 19:13

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-08-01 19:14

做設(shè)備用的可將原材料換成固定資產(chǎn)科目

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2022-08-01
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2021-05-23
收到或借原材料或庫存商品(暫估 不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款(暫估) 付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2020-08-16
同學(xué)你好!這個的話 借:在途物資 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ?貸:銀行存款
2021-06-03
你好 借:固定資產(chǎn) “應(yīng)付賬款? 這里是增值稅的簽 貸:銀行存款 等到發(fā)票來了 借:增值稅 貸:應(yīng)付賬款
2022-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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