您好,你們自己生產(chǎn)是需要的,你們委托別人 就需要別人有資質(zhì)才行
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀,直接計入“財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”是嗎?
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預(yù)交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
我們是委托印刷廠給印刷,書的內(nèi)容都是我們研發(fā)的,就是委托印刷廠給印刷,印刷材料有的是我們自己買有的是印刷廠包工包料,這種就不用我們有生產(chǎn)圖書資質(zhì)是吧。
對 你們不需要 對方屬于生產(chǎn)的 對方有就可以的
老師我們設(shè)計書時,書里面的圖畫要請畫畫的給畫圖,這種的是屬于稿酬所得嗎?跟請的畫畫的老師簽訂的是什么合同呢?是稿酬合同還是勞務(wù)合同
明白了,老師書印刷廠印好了,那我們?nèi)霂靾D書是按照我們自己定的書的成本價入庫是嗎
這個應(yīng)該不屬于稿酬 是畫畫老師給你們提供的一種勞務(wù) 應(yīng)該簽訂勞務(wù)合同的
我看他們都按稿酬簽訂稿酬合同,那老師剛剛說的生產(chǎn)環(huán)節(jié)如果我們自己買原材料圖書用紙我們就跟紙廠簽訂買紙合同做賬就是原材料吧借方。可以算我們的生產(chǎn)成本對吧
入庫圖書是按照我們自己定的書的成本價入庫 對的簽訂的這些屬于你們的成本的
明白啦,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。謝謝啦