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老師,別的公司用我公司中標,現(xiàn)在錢打到我們賬上,對方開發(fā)票給我們,我們付款,工程項目是松材線蟲病防治,對方開工程項目的發(fā)票行嗎,合同規(guī)定沒有甲方同意不能轉包,如果開工程款是不是就能看出來轉包的

2022-07-27 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-27 16:49

您好 應該您單位開具發(fā)票給甲方 然后別的公司開具發(fā)票給您單位 甲方看不到別的單位給您單位開具的發(fā)票的

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快賬用戶3373 追問 2022-07-27 16:50

那就是開工程款發(fā)票沒問題是吧老師,稅務能不能查這個,我想把對方開的發(fā)票就下在這個工程費用里面

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:51

開工程款發(fā)票沒問題 稅務不會查分包資格的

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快賬用戶3373 追問 2022-07-27 17:09

好的,老師

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:39

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈

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快賬用戶3373 追問 2022-07-27 17:40

有個疑問老師,那這個是否轉包什么單位能查呢?住建局?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 18:12

哪個部分管資質 哪個部門查詢

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您好 應該您單位開具發(fā)票給甲方 然后別的公司開具發(fā)票給您單位 甲方看不到別的單位給您單位開具的發(fā)票的
2022-07-27
您好!可以的??梢蚤_這個
2021-12-09
你好; 是的。 需要主合同注明要轉包 而且還得有轉分包的合同 ; 開建筑服務*工程服務費發(fā)票
2021-12-29
你好,可以開人工費,不用列工資表
2021-10-19
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
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