你好; 1. 應(yīng)交24000 ; 按照2400 區(qū)分出單位和個(gè)人部分; 單位部分做計(jì)提; 個(gè)人部分等著繳納在體現(xiàn)即可 ; 緩交的部分 掛著往來科目即可

想問下,申報(bào)了社保還沒交,應(yīng)該做分錄嗎,如果報(bào)了工資有社保的扣除最后公司注銷也作廢了申報(bào)那幾個(gè)月的社保,分錄應(yīng)該怎么做
7月申報(bào)社保費(fèi)3萬,應(yīng)交24000,緩交6000,怎么做分錄?
社保政策醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分緩交,那么可以先計(jì)提進(jìn)應(yīng)付職工薪酬再繳納嗎,例如申報(bào)3萬,緩交6千,分錄:借:管理費(fèi)用5000萬,制造費(fèi)用10000,生產(chǎn)成本7000,其他應(yīng)收款8000,貸:應(yīng)付賬款薪酬-社保費(fèi)30000; 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)24000,貸:銀行存款24000, 這種做法可以嗎
7月份扣的社保 789三個(gè)月大緩交怎么做分錄
請問老師,就是8月我們的醫(yī)保享受了緩交政策,那我計(jì)提社保的分錄應(yīng)該怎么做,我沒交的醫(yī)保要在賬上提現(xiàn)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


繳納時(shí)是按單位部分分配進(jìn)管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本,緩交也是掛著這幾個(gè)科目?
你好;? 是的; 正常計(jì)提 還是掛原來的 部門費(fèi)用去的; 對的; 只是是暫時(shí)不繳納而已? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??