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老師 跟別的公司合作賣組合商品,貨款全由我們公司代收,后期再把對方的貨款轉給對方,這個要怎么做賬務處理呢

2022-07-15 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-15 18:27

那你們單位開出去的發(fā)票是組合之后的?

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快賬用戶6011 追問 2022-07-15 18:28

組合之后的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 18:29

就是你做收入,對方給你開對方的那一部分的產(chǎn)品發(fā)票 做成本相當于你是外購,組合之后然后再銷售出去。

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快賬用戶6011 追問 2022-07-15 18:31

現(xiàn)在就是合作方還給我們開不了發(fā)票,然后我們還要給他們錢,這個應該怎么處理更合理呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 18:33

那你們多交了多少稅款可以扣除的

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快賬用戶6011 追問 2022-07-15 18:35

那對方不給我們開發(fā)票,我們把錢給他們這個要怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 18:35

借庫存商品貸,銀行存款正常做賬,銷售出去正常結轉成本,只不過是你匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶6011 追問 2022-07-15 20:31

那能客戶付款的時候就把對方的貨款拆分出來直接掛往來嗎? 就相當于我們替他們公司代收了貨款,然后再還給對方公司?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 20:36

代收代付你有證明嗎

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快賬用戶6011 追問 2022-07-15 20:38

跟對方公司簽代收代付協(xié)議可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 20:38

你好可以的 你們別開發(fā)票

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