你好,應(yīng)該是紅字才對(duì)。
老師,去年有一筆分錄是付租金的分錄借生產(chǎn)成本貸其他應(yīng)付款,這部分沒有發(fā)票,我今年需要納稅調(diào)增嗎?
老師,今年紅字沖銷去年的生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸,其他應(yīng)收款 100萬 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫,開票銷售,今年開紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
老師,廠里替別人加工,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 對(duì)嗎
老師,我去年暫估32萬成本,今年紅沖,我這個(gè)分錄對(duì)么,借其他應(yīng)付款,32萬,貸利潤分配,是正數(shù),去年的是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款32萬
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
再做一筆,借以前年度損益調(diào)整 貸生產(chǎn)成本
你好,你這個(gè)生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話,需要。
然后再做一筆,借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
是的是的,是這么做的。
利潤分配可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了,不用等年底一次結(jié)轉(zhuǎn)?
好,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的,以前年度損益調(diào)整,月末沒有余額。