你好,應(yīng)該是紅字才對(duì)。
老師,去年有一筆分錄是付租金的分錄借生產(chǎn)成本貸其他應(yīng)付款,這部分沒(méi)有發(fā)票,我今年需要納稅調(diào)增嗎?
老師,今年紅字沖銷(xiāo)去年的生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸,其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫(kù),開(kāi)票銷(xiāo)售,今年開(kāi)紅字銷(xiāo)售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
老師,廠里替別人加工,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 對(duì)嗎
老師,我去年暫估32萬(wàn)成本,今年紅沖,我這個(gè)分錄對(duì)么,借其他應(yīng)付款,32萬(wàn),貸利潤(rùn)分配,是正數(shù),去年的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款32萬(wàn)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
再做一筆,借以前年度損益調(diào)整 貸生產(chǎn)成本
你好,你這個(gè)生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話,需要。
然后再做一筆,借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
是的是的,是這么做的。
利潤(rùn)分配可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了,不用等年底一次結(jié)轉(zhuǎn)?
好,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的,以前年度損益調(diào)整,月末沒(méi)有余額。