你好,可以暫估的借研發(fā)支出費用化或者是資本化工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
老師我研發(fā)人員工資計提分錄可以借管理費用-工資 研發(fā)支付-費用化支付-某項目-研發(fā)員工資可以這樣操作嗎?還是借;管理費用-工資 研發(fā)支出-某項目-費用化支出-研發(fā)人員工資呢,求解
去年做了5萬暫估費用,借,管理費用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費用票了
你好,問一下,研發(fā)人員工資可以暫估嗎?怎么暫估做分錄,直接借研發(fā)費用還是管理費用呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
你好今年1-9月的研發(fā)人員工資,直接做的借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,沒有做借:研發(fā)支出-工資這一步,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:管理費用-工資,貸:研發(fā)支出-工資,怎么調(diào)整分錄,多做一下研發(fā)支出那個分錄
個人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個點的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個所得稅,需要記在當期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個,一個是商業(yè),一個是其他現(xiàn)代服務(wù),請問這個稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當月交當月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報過5月的個稅了 還能交社保嗎
老師,請問我們充電站購入的下面這個照明計入固定資產(chǎn)還是什么呢
老師,公司職員拿來的打的費發(fā)票,我應(yīng)該做什么科目?
老師,請教一下,匯算清繳收到退稅,請問會計分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬,但是乙的賬上顯示是180萬,雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整
暫估完了,然后再進轉(zhuǎn)到管理費用嗎?
你好,資本化的不轉(zhuǎn),如果是費用化的,需要的費用化的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去