從4月1日開始,沒有1%的稅率哦
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請問一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個(gè)人的車子出租給公司,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請問一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個(gè)人獨(dú)資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒有實(shí)繳,個(gè)人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤不相等,啥原因呢。幫看一下公式對嗎
老師,A員工有個(gè)體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請問這2項(xiàng)收入會(huì)合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
那就是選擇3%征收率這項(xiàng)是吧
你發(fā)票上的稅率是幾個(gè)點(diǎn)
免稅的老師
還有就是無票收入的也是免稅
那你應(yīng)該填列到第12欄的額
那也先選擇征收率后才能進(jìn)到12欄填數(shù)呀?我開的是免稅普通發(fā)票,是選擇上面的0征收率嗎?
不是的,直接填列到12欄里面的
我有部分收入是無票收入來的
無票的,也是填列在12欄的
那我現(xiàn)在發(fā)你看的這個(gè)界面不是要先選擇征收率填數(shù)據(jù)后,才跳轉(zhuǎn)進(jìn)入你說的12欄填嗎?
你是免稅的,不需要填列這里的
但這是未開票收入呀,不用填這嗎?
不用的,不需要填列的
那不填這里,如果我以后這部分無票收入又開票了,我這不是會(huì)重復(fù)交稅了嗎?到時(shí)開出發(fā)票后在那里沖這部分無票收入呀
你們小規(guī)模納稅人還有這個(gè)表嗎,我剛剛登陸電子稅務(wù)局,小規(guī)模納稅人沒有這個(gè)表的啊
有呀,增值稅季報(bào)呀
那你這種的話,應(yīng)該是要填列的
是呀,老師你要說的完整一些呀,具體要填在那項(xiàng)征收率欄呢
免稅發(fā)票,就是填列到0征收率那一列的