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老師還是這個問題,是按這么做的分錄,但利潤表沒顯示所補交的企業(yè)所得稅這個金額。這個之所以補交是有一張增值稅張普通發(fā)票要紅沖的。我的分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配未分配利潤 借:利潤分配未分配利潤 貸:營業(yè)外支出(滯納金)銀行存款 (企業(yè)所得稅)

老師還是這個問題,是按這么做的分錄,但利潤表沒顯示所補交的企業(yè)所得稅這個金額。這個之所以補交是有一張增值稅張普通發(fā)票要紅沖的。我的分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配未分配利潤  借:利潤分配未分配利潤 貸:營業(yè)外支出(滯納金)銀行存款 (企業(yè)所得稅)
2022-06-30 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 15:41

您好,不是,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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