嗯,正常進(jìn)入到成本里面就可以。
請(qǐng)問我收到一張海關(guān)進(jìn)口增值稅票,我是直接拿這個(gè)發(fā)票就可以做抵扣了嗎,帳目要怎么做?借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款?我公司是一般納稅人。
我們是有進(jìn)銷存的,因?yàn)槭沁M(jìn)口商品,有各種稅費(fèi),清關(guān)費(fèi),但是要急著出貨,所以入庫(kù)成本只算了商品進(jìn)價(jià)+進(jìn)口增值稅+關(guān)稅,且清關(guān)費(fèi)和海運(yùn)費(fèi),清關(guān)公司還沒那么快給,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)也是,所以這些后續(xù)費(fèi)用都知入到了應(yīng)付賬款-A公司那里,但是那些后續(xù)的費(fèi)用本來是進(jìn)到成本的,現(xiàn)在就是搞到成本小了,利潤(rùn)大了,應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)
小規(guī)模公司進(jìn)口了一批商品,收到進(jìn)口關(guān)稅及進(jìn)口增值稅票據(jù),正常做費(fèi)用就可以了吧,還需要交什么稅嗎
請(qǐng)教一個(gè)問題,我們付國(guó)外 技術(shù)許可費(fèi)用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個(gè)海關(guān)申報(bào)。 是如果這個(gè)技術(shù)費(fèi)用涉及到用于國(guó)內(nèi)銷售的進(jìn)口貨物,我們就得交關(guān)稅和進(jìn)口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個(gè)海關(guān)申報(bào),還是我們的費(fèi)用不涉及,也要做一個(gè)申報(bào)。
進(jìn)出口貿(mào)易公司,什么類型才符合退稅的標(biāo)準(zhǔn)呢,比如我司從國(guó)外進(jìn)口一批洋酒和奶粉,進(jìn)口的環(huán)節(jié)繳納了增值稅及關(guān)稅和消費(fèi)稅了,過后產(chǎn)品到國(guó)內(nèi)也銷售出去了,然后我進(jìn)貨的環(huán)節(jié)繳納的增值稅可以申請(qǐng)退?還是什么情況下才能申請(qǐng)呢?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來,就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市開業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開票收入。這個(gè)月要開票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
民非企業(yè)需要在國(guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
可以作為入賬憑證嗎,算發(fā)票嗎
這個(gè)就是發(fā)票,直接入賬就可以。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。