你好;? 借 銷售費(fèi)用- 廣告宣傳費(fèi)? ?5 0000 ; 進(jìn)項(xiàng)稅3000貸 銀行存款? 53000??
藍(lán)田公司為增值稅一-般納稅人,2020年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng):(1)11月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付;(2)11月12日銷售-批產(chǎn)品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)7000元,增值稅稅額為630元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的裝卸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為3000元,.上述款項(xiàng)均用銀行存款支付。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù),對(duì)企業(yè)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:(1)接受投資取得一棟房產(chǎn)用于辦公,取得增值稅專用發(fā)票,資產(chǎn)價(jià)值額1000萬元,稅額90萬元。(2)本月企業(yè)取得用于廣告發(fā)布的廣告牌的使用權(quán)5年,支付金額50萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。
某公司為增值稅一般納稅人,購不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元,增值稅32000元;支付專用發(fā)票所列運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅500元。所有款項(xiàng)均通過銀行存款付清要求:編制購入固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
以銀行存款支付廣告費(fèi)價(jià)款8000元,增值稅480元(取得專用發(fā)票)會(huì)計(jì)分錄
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]