借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅60*7% 教育附加60*3% 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育附加, 貸銀行存款
2020年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅為450000元、消費(fèi)稅150000元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。10月10日該公司交納相關(guān)稅費(fèi)。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
2020年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅為450000元、消費(fèi)稅150000元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。10月10日該公司交納相關(guān)稅費(fèi)。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
2020年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅為450000元、消費(fèi)稅150000元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。10月10日該公司交納相關(guān)稅費(fèi)。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
2.2021年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅450000元、消費(fèi)稅150000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。編制該公司與城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
11.某公司20×x年10月實(shí)際繳納增值稅135000元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅45000元、該公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,適用的教育費(fèi)附加稅稅率為3%,地方教育費(fèi)附方的征收比率為2%。(1)根據(jù)資料計(jì)算該公司應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。(2)根據(jù)計(jì)算結(jié)果編制計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要在公司主要用途是什么
叉車費(fèi)屬于哪個(gè)大類費(fèi)用?
老師,新買廠房,買的燈具,有個(gè)幾萬塊,應(yīng)該怎么入賬呢?謝謝老師
老師,你好!公司做融資報(bào)表固定資產(chǎn)比實(shí)際做大400多萬,報(bào)表已經(jīng)給融資公司了,現(xiàn)在對(duì)方要我們提供這一年固定資產(chǎn)明細(xì)清單,咋弄老師
老師,請(qǐng)問,合同上面沒有總金額,只寫了開票抬頭,和合同時(shí)間,我發(fā)票提額的時(shí)候提供這樣的合同,申請(qǐng)能通過嗎?
我A公司小規(guī)模,對(duì)公轉(zhuǎn)給--另一個(gè)B公司小規(guī)模,B公司在轉(zhuǎn)給--C公司是一般納稅人。然后C公司給A公司開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)發(fā)票。他的錢是B公司給C公司轉(zhuǎn)的。C公司直接給A公司開票這樣能行嗎? 正常應(yīng)該是C公司給B公司開票。B公司給A公司開票才是對(duì)的。但是他想越過B公司直接C公司給A公司開。在稅務(wù)上來說這樣操作是不是違規(guī)呢?
老師,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于企業(yè)違反購銷合同等經(jīng)營性罰款,記入什么科目
個(gè)人抬頭火車票,公司可以報(bào)銷,稅前扣除嗎
老師 我想問下 高新季報(bào)的總產(chǎn)值是怎么算的
第四季度發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件了,1-3季度所得稅要補(bǔ)繳并交滯納金嗎