關(guān)鍵是你得查08年購(gòu)入時(shí)是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購(gòu)買的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為60000元。(3)銷售2008年購(gòu)進(jìn)的舊設(shè)備取得收入10萬元。求該納稅人本月應(yīng)納增值稅稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):◆購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元。●從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,含稅價(jià)格80000元,取得增值稅普通發(fā)票;向運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi)12000元,該運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票。銷售汽車裝飾品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元?!舢?dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入20600元,甲企業(yè)未放棄減稅優(yōu)惠。.因管理不善丟失一批2021年6月份購(gòu)入的原材料,該批原材料取得了增值稅專用發(fā)票,并已在6月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,賬面成本為7000元元。·(其他相關(guān)資料:甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定).計(jì)算甲企業(yè)2021年7月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;●計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的增值稅銷項(xiàng)稅額;●計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的應(yīng)納稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購(gòu)買的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
a企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月銷售自己使用過的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備(購(gòu)入時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
抵扣過和未抵扣過的請(qǐng)問怎么計(jì)算?
請(qǐng)先確認(rèn)是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)?
您好抵扣過
對(duì)外開票按一般貨物的稅率13%,處理