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1.甲公司為增值稅一般納稅人,根據(jù)2021年如下業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(1)7月5日購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上列明貨款100000元,增值稅額1300元,支付運(yùn)費(fèi)300元,運(yùn)費(fèi)增值稅270元,另支付入庫(kù)前挑選整理費(fèi)700元。7月10日,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已全部支付(2)7月7日購(gòu)入原材料1000千克,對(duì)方開出增值稅專用發(fā)票上列明貨款10000元增值稅稅額1300元,另支付保險(xiǎn)費(fèi)400,保險(xiǎn)費(fèi)增值稅24元,當(dāng)日款項(xiàng)已全部支付,但材料尚未到達(dá)7月11日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫(kù),驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)合理?yè)p耗0.5千克(3)7月11日采購(gòu)原材料一批,該批材料運(yùn)達(dá)并已驗(yàn)收入庫(kù),但直至7月底發(fā)票賬單仍未到達(dá)甲公司,甲公司哲估其價(jià)值10000元,編制甲公司7月末和8月初應(yīng)做的賬務(wù)處理

2022-06-17 10:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 10:03

同學(xué)你好 1 借,原材料101000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1570 貸,銀行存款102570 2 借,在途物資10400 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1324 貸,銀行存款11724 借,原材料10400 貸,在途物資10400 3 借,原材料一暫估10000 貸,應(yīng)付賬款一暫估10000

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同學(xué)你好 1 借,原材料101000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1570 貸,銀行存款102570 2 借,在途物資10400 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1324 貸,銀行存款11724 借,原材料10400 貸,在途物資10400 3 借,原材料一暫估10000 貸,應(yīng)付賬款一暫估10000
2022-06-17
您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022-06-17
(1)原材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)也已支付。 借 原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 借 材料采購(gòu)10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 借 應(yīng)付賬款11300 貸 銀行存款11300 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料10000 貸 材料采購(gòu)10000 (3)材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票尚未到達(dá)。借 原材料10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10000 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 銀行存款11300
2022-03-27
1借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500 貸銀行存款56500
2022-04-18
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2021-03-31
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