你好需要計算做好了給你的
紅字發(fā)票核銷還有未通過核銷發(fā)票,不允許清零解鎖是怎么處理一下呢 是在電子稅局核銷嗎?因為這張紅字發(fā)票是跨月的,上個月已經(jīng)沖紅了的
子女繼續(xù)教育是截止到大學(xué)嗎,讀研可以繼續(xù)抵扣嗎
老師咨詢一下,一個公司簽的合同是供應(yīng)鏈管理公司,結(jié)果另外一個是什么餐飲管理有限公司,其實平常都是給餐飲供貨,開票也是餐飲公司,合同蓋兩個章,一個供應(yīng)鏈就是總公司,另外一個是餐飲。這個合同不可以申請發(fā)票額度吧
線路板設(shè)計,單位寫“個”,數(shù)量寫“1”可以嗎,合同沒做要求,就對帳單上單位是pcs,數(shù)量是1
車輛購置稅是不是入固定資產(chǎn)?
老師 公司員工購買電飯煲 開具了專票 現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出 借 管理費-福利費100 應(yīng)交稅費-進項13 貸 銀行 113 然后 借 管理費用-福利費13 貸 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出13 分錄這樣寫對嗎
老師,股東可以向公司借款嗎
請問老師:關(guān)于有線電視基本收視維護費免稅的規(guī)定,代理商可以免稅嗎?
樸老師,請問,注冊資本沒有實繳到位,注冊資本500萬減資到300萬,未分配利潤130萬,需要交什么稅?
財務(wù)軟件稅務(wù)申報和國家電子稅務(wù)局報稅一樣嗎
1借應(yīng)收賬款542400 貸主營業(yè)務(wù)收入480000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅62400
2借銀行存款101700 貸主營業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11700
3借待處理財產(chǎn)損益30 累計折舊30 貸固定資產(chǎn)60
借營業(yè)外支出30 貸待處理財產(chǎn)損益30
4借銀行存款23400 貸應(yīng)收賬款23400
5借原材料60000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額7800 貸應(yīng)付賬款67800
6借銀行存款3980 借財務(wù)費用-3980
7借原材料30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額900 貸預(yù)付賬款30900
8借生產(chǎn)成本96000 制造費用24600 管理費用26400 銷售費用32000 貸應(yīng)付職工薪酬179000
9借應(yīng)收賬款135600 貸主營業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅15600
10應(yīng)付賬款38000 貸銀行存款38000
11借利潤分配未分配利潤120000 貸本年利潤120000